通知公告

·緊急公告
·工作公告
·假日公告

通知公告 >> 工作公告 >> 內容閱讀

隴南市經濟林研究院2015年度部門決算公開
作者:中國隴南橄欖油  來源:中國隴南橄欖油  發表時間:2016-9-13  點擊:1776

隴南市經濟林研究院2015年度部門決算公開

第一部分 隴南市經濟林研究院及隴南市經濟林研究院實驗管理與監測檢驗中心單位概況

一、主要職能

隴南市經濟林研究院:承擔森林培育、林木遺傳改良、森林生態系統監測、林業產業開發、林業生態工程論證建設等綜合性林業科學研究、技術應用和示范推廣工作;負責制定中長期科研規劃、年度工作計劃以及重點科研項目的論證、申報和立項、多渠道籌集科研經費;組織、協調項目的實施和成果的鑒定、驗收、報獎和獎勵;負責全市核桃、花椒、油橄欖技術標準的制定及執行;組織科研成果的推廣應用和技術培訓;負責崗位設置和人員的聘用,組織考核和獎勵;組織各類學術交流活動,協調隴南市經濟林協會工作。

隴南市經濟林研究院實驗管理與監測檢驗中心:管理所有實驗室及其儀器設備;制定實驗室及其儀器設備的管理制度、安全責任度和操作規程;監督執行實驗室及其儀器設備的管理制度、安全責任制和操作規程的實施;負責實驗室及其儀器設備的維修、保養及故障排除;負責實驗室儀器設備及低值消耗品的采購計劃制定、招標和采購;組織培訓儀器操作員、特種崗位技能考核、考試和協調頒證、管理;使用和維護電教設備、所有電腦設備,負責院所網絡維護。

注:經濟林研究院、實驗管理與監測檢驗中心是兩個單位一套賬

二、部門決算單位構成

2015年度市經濟林研究院部門決算共包括收入支出決算總表、收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、一般公共預算財政撥款支出決算表、一般公共預算財政撥款基本支出決算表、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八部分。

第二部分 隴南市經濟林研究院2015 年度部門決算表

1)收入支出決算總表

公開01表

部門單位:

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

1

欄    次

2

一、財政撥款收入

1

166.0

一、一般公共服務支出

26

二、上級補助收入

2

二、外交支出

27

三、事業收入

3

三、國防支出

28

四、經營收入

4

四、公共安全支出

29

五、附屬單位上繳收入

5

174.1

五、教育支出

30

六、其他收入

6

六、科學技術支出

31

278.2

7

七、文化體育與傳媒支出

32

8

八、社會保障和就業支出

33

29.1

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

34

10

十、節能環保支出

35

11

十一、城鄉社區支出

36

12

十二、農林水支出

37

330.5

13

十三、交通運輸支出

38

14

十四、資源勘探信息等支出

39

15

十五、商業服務業等支出

40

16

十六、金融支出

41

17

十七、援助其他地區支出

42

18

十八、國土海洋氣象等支出

43

19

十九、住房保障支出

44

20

二十、糧油物資儲備支出

45

21

二十一、其他支出

46

本年收入合計

22

340.1

本年支出合計

47

637.8

   用事業基金彌補收支差額

23

98.0

     結余分配

48

    年初結轉和結余

24

1,192.1

    年末結轉和結余

49

992.4

合計

25

1,630.2

合計

50

1,630.2

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

(2)收入決算表                   

                                                                      公開02表

                                                                     單位:萬元                                              

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

340.1

166.0

174.1

206

科學技術支出

310.9

136.8

174.1

20603

應用研究

310.9

136.8

174.1

2060301

機構運行

310.9

136.8

174.1

208

社會保障和就業支出

29.1

29.1

20805

行政事業單位離退休

16.6

16.6

2080502

事業單位離退休

16.6

16.6

20808

撫恤

12.5

12.5

2080801

死亡撫恤

12.5

12.5

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

(3)支出決算表

(4)財政撥款收入支出決算總表

部門單位:

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

637.8

275.3

362.5

206

科學技術支出

278.2

246.2

32.0

20602

基礎研究

98.0

98.0

2060299

   其他基礎研究支出

98.0

98.0

20603

應用研究

158.1

148.1

10.0

2060301

機構運行

148.1

148.1

2060399

其他應用研究支出

10.0

10.0

20699

其他科學技術支出

22.0

22.0

2069999

   其他科學技術支出

22.0

22.0

208

社會保障和就業支出

29.1

29.1

20805

行政事業單位離退休

16.6

16.6

2080502

事業單位離退休

16.6

16.6

20808

撫恤

12.5

12.5

2080801

死亡撫恤

12.5

12.5

213

農林水支出

330.5

330.5

21301

農業

10.0

10.0

2130199

其他農業支出

10.0

10.0

21302

林業

320.6

320.6

2130205

森林培育

42.1

42.1

2130206

林業技術推廣

218.7

218.7

2130232

石油價格改革對林業的補貼

7.1

7.1

2130299

其他林業支出

52.7

52.7

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

5)一般公共預算財政撥款支出決算表

公開04表

部門單位:

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

166.0

一、一般公共服務支出

28

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

29

3

三、國防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科學技術支出

33

168.8

168.8

7

七、文化體育與傳媒支出

34

8

八、社會保障和就業支出

35

29.1

29.1

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

10

十、節能環保支出

37

11

十一、城鄉社區支出

38

12

十二、農林水支出

39

211.4

211.4

13

十三、交通運輸支出

40

14

十四、資源勘探信息等支出

41

15

十五、商業服務業等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地區支出

44

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、糧油物資儲備支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合計

22

166.0

本年支出合計

49

409.4

409.4

年初財政撥款結轉和結余

23

253.4

年末結轉和結余

50

10.0

10.0

一般公共預算財政撥款

24

253.4

51

 政府性基金預算財政撥款

25

52

26

53

合計

27

419.4

合計

54

419.4

419.4

6)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開05表

部門單位:

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出  

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

409.4

166.0

243.4

206

科學技術支出

168.8

136.8

32.0

20603

應用研究

146.8

136.8

10.0

2060301

機構運行

136.8

136.8

2060399

其他應用研究支出

10.0

10.0

20699

其他科學技術支出

22.0

22.0

2069999

   其他科學技術支出

22.0

22.0

208

社會保障和就業支出

29.1

29.1

20805

行政事業單位離退休

16.6

16.6

2080502

事業單位離退休

16.6

16.6

20808

撫恤

12.5

12.5

2080801

死亡撫恤

12.5

12.5

213

農林水支出

211.4

211.4

21301

農業

10.0

10.0

2130199

其他農業支出

10.0

10.0

21302

林業

201.4

201.4

2130206

林業技術推廣

158.7

158.7

2130299

其他林業支出

42.7

42.7

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

7)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                                                公開07表

                                                                                     單位:萬元

公開06表

部門單位:

單位:萬元

   

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

165.9

141.5

24.4

301

工資福利支出

101.0

101.0

30101

  基本工資

49.6

49.6

30102

  津貼補貼

51.5

51.5

302

商品和服務支出

22.8

22.8

30201

  辦公費

1.0

1.0

30202

  印刷費

0.2

0.2

30204

  手續費

0.4

0.4

30206

  電費

0.7

0.7

30207

  郵電費

2.0

2.0

30209

  物業管理費

3.8

3.8

30211

  差旅費

0.8

0.8

30214

  租賃費

4.0

4.0

30216

  培訓費

0.1

0.1

30217

  公務接待費

0.3

0.3

30218

  專用材料費

6.7

6.7

30226

  勞務費

0.6

0.6

30228

  工會經費

1.1

1.1

30231

  公務用車運行維護費

1.2

1.2

303

對個人和家庭的補助

40.5

40.5

30302

  退休費

16.6

16.6

30304

  撫恤金

12.5

12.5

30305

  生活補助

1.3

1.3

30307

  醫療費

2.0

2.0

30309

  獎勵金

0.2

0.2

30311

  住房公積金

7.9

7.9

310

其他資本性支出

1.6

1.6

31002

  辦公設備購置

1.6

1.6

  

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。如某一經濟分類科目本單位無支出,可將該科目刪除。

8)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2015年度預算數

2015年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.9

4.5

4.5

0.4

1.5

1.2

1.2

0.3

注:2015年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

公開08表

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

    隴南市經濟林研究院2015年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據

    第三部分 隴南市經濟林研究院2015 年度部門決算情況說明

一、收支情況

2015年,決算收入340.1萬元,與上年度比較減少918萬元,同比下降918萬元。其中:財政撥款收入166萬元,占48.8%;其他收入174.1萬元,占51.19%。

2015年,決算支出637.8萬元,與上年度比較增加303.8萬元,同比增長303.8萬元。按支出經濟分類:基本支出275.3萬元,占43.16%;項目支出362.5萬元,占56.83%。按支出功能分類:科學技術支出278.2元,占43.62%;社會保障和就業支出29.1萬元,占4.56%;農林水支出  330.5 萬元,占51.82%。

、 “三公”經費開支情況

2015年,我單位認真執行中央八項規定和省委“雙十條”規定,以及市委、市政府關于厲行勤儉節約的相關規定,切實壓減“三公”經費支出規模,全年“三公”經費實際支出較上年減少4.8萬元,下降3.2%。

1.因公出國(境)費支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,本年度共計派出因公出國境費組團0個,0人/次。主要用于0等支出。與上年相比增減的主要原因是0。

2.公務用車購置及運行費支出1.2萬元。比上年減少5.1萬元。其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費1.2萬元,截止到本年底,我單位公務用車保有量1臺,其中2015年度購置公務用車0臺。

3.公務接待費支出0.3萬元,比上年增加0.3萬元。本年度我單位共計進行公務接待4批次,共計接待20人。主要用于接待外省、市考察團考察我市三大產業。

    三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

    2015 年隴南市經濟林研究院運行經費支出22.8萬元,比2014年減少10萬元,下降44%。主要原因是辦公費、印刷、差旅費、交通費、接待費等減少。

(二)政府采購支出情況

2015 年詢價政府采購支出總額1.8萬元,包括與中小微企業簽訂采購合同金額0萬元。其中:政府采購貨物支出1.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況

截止2015年12月31日,我單位資產總額為1216萬元,其中公務車輛1輛,單位價值200萬元以上系統0套。

(四)預算績效評價管理工作開展情況

    我單位暫無預算績效評價項目。

    第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨, 物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


上條資訊:隴南市經濟林研究院油橄欖研究所2015年度部門決算公開
下條資訊:2016年工作總結和2017年工作打算
孙兴民 德国pk10走势图下载 北京赛车6码滚雪球 三公棋牌游戏 欢乐四川麻将 拇指21点安卓版下载 如何购买大小单双最合理 七星彩三字定概率码 大乐透篮球有16吗 金鹰幸运飞艇计划网页版 龙虎赌博的能控制吗 玩龙虎合怎么稳赚 玩三公扑克牌赢钱产品 重庆时时彩最快走势图 时时彩计划 重庆时时破解的方法